惠阳水务公司顺利开展内部控制体系运行情况专项审计工作-明纪释法

惠阳水务公司顺利开展内部控制体系运行情况专项审计工作

发表时间: 2023-05-10 17:01:14 浏览: 473
为全面评估内部控制体系运行情况,强化内部控制监督管理。近日,惠阳水务公司完成对下属水务工程公司、永发实业公司及秋长、沙田、新圩、镇隆等分、子公司专项审计。

此次专项审计,按照“查找问题、分析原因、完善机制”的工作思路,由纪检审计部牵头人力资源部、行政部、财务部、建设部及材料供应中心组成内审检查小组,围绕人事、合同、财务、工程建设、材料管理等业务事项,通过查阅台账、走访谈话等形式,检查相关制度建设及执行情况,全面深入进行审计检查,帮助和指导各子、分公司查找不足,提出建设性意见。各子、分公司对本次专项审计高度重视,积极配合,根据内审检查小组要求,及时如实提供各类相关资料,认真做好专项审计的各项对接工作。

根据工作安排,审计结束后,纪检审计部将切实做好“后半篇文章”,着重从规范制度、堵塞漏洞、提高效益方面发挥内审的“免疫系统”作用,认真分析问题产生的原因,提出科学合理的审计整改措施和建议,督促做好整改落实,为公司进一步加强内部监督管理发挥积极作用。

(惠阳水务公司:郭琪乐)